Presentación
El presente curso-taller impartirá los conocimientos en el correcto manejo de las operaciones que se encuentran sujetas a los sistemas de detracciones, percepciones y retenciones del IGV.
Los participantes podrán encontrarse en capacidad de conocer y/o de orientar de manera eficaz y eficiente los regímenes establecidos en nuestra regulación tributaria considerando las últimas modificaciones al respecto, para finalizar con las infracciones tributarias que se pueden presentar en el caso de una mala operatividad de los sistemas.
Objetivos
- Identificar correctamente el ámbito de aplicación del sistema de detracciones, los bienes y servicios afectos al sistema de detracciones, la tasa a aplicar, las últimas modificaciones en cuanto a la reincorporación de bienes, la reincorporación de bienes y la modificación del porcentaje a aplicar a algunos servicios, las infracciones y demás formalidades a cumplir y a considerar frente a una fiscalización.
- Brindar una revisión general de la legislación vigente (incluida las últimas modificaciones), con el objetivo de desarrollar de manera práctica su aplicación, y formalidades a cumplir a fin de evitar errores en su aplicación generando infracciones y contingencias tributarias.
Dirigido a
Empresarios, contadores, abogados, área legal tributaria, especialistas en finanzas y contabilidad. Estudios contables, estudios jurídicos, estudiantes de contabilidad y derecho, personal relacionado con los departamentos de contabilidad, administración y público en general.
Contenido
- Tributación Empresarial – Impuesto general a las ventas (IGV).
- Tributación en las detracciones.
- Aspectos Generales de las detracciones, retenciones y sistema de retenciones IGV – Venta interna de bienes.
- Procedimiento y Tramites.
- Últimas Modificaciones.
- Casos Prácticos.
Expositor
Mg. Luis Castro Sucapuca
Magister en Administración y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Ica. Especialista en Tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Imposición al Consumo y especialista en Tributos Relacionados al Ámbito Laboral otorgado por el IATA. Instituto de Administración Tributaria y Aduanera. Especialista en Política Fiscal otorgado por la Universidad Católica de Salta UCASAL (Argentina) y el CIAT. Centro Interamericano de Administración Tributaria.
Egresado del Programa de Alta Especialización en NIIF – Universidad ESAN. Diplomado en Tributación y Asesoría Fiscal otorgado por la Universidad Católica de Salta UCASAL. Expositor en temas Contables y Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. Coordinador de la Línea de Investigación y docente de la Escuela Profesional de Contabilidad y del PED en Gestión Tributaria de la UCSP.
Requisitos de admisión
El alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ficha de datos (personales, profesional, académicos, entre otros).
- Comprobante de pago.
Duración
03 días.
Calendario
Inicio | 14 de diciembre de 2022 |
Fin | 19 de diciembre de 2022 |
Horario | Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 h |
Horas académicas | 12 horas académicas |
Lugar | Plataforma Blackboard |
Inversión
- Inversión: S/ 180.00
- Pronto pago hasta el 07 de diciembre: S/ 160.00
- Descuentos:
- 5% de descuento corporativo (2 personas).
- 10% de descuento corporativo (3 personas).
- 20% de descuento para alumnos y exalumnos UCSP.
- Cierre de inscripciones: 12 de diciembre.
Certificación
Certificado virtual otorgado por la dirección de Formación Continua y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales.
Organiza
Recomendaciones
- Contar con PC o Laptop
- Cámara web (interna o externa) con mínimo de 720p de resolución
- Micrófono (interno o externo)
- Acceso a internet – la velocidad recomendada es de 4 Mbps para descarga y 1 Mbps para subida o superior
- Navegador Google Chrome o Firefox actualizado
Normas para el buen desempeño de los participantes
Información importante:
Todas las inscripciones extemporáneas serán validadas por la Dirección de Formación Continua y registro de caja. Los accesos al Aula Virtual serán proporcionados el siguiente día hábil del inicio del curso.